Здравейте, колеги! Имам нужда от съвет за това, което смятам да направя да ли е правилно и правилното отразяване на фактурите в дневника , може би ще задам глупав въпрос но за първи път се сблъсквам със подобен казус. 
БГ фирма продава активи / собствени машини демонтирани на части/ на фирма в ЕС. Ще се транспортират на три пъти  с отделни превози.  Има договор за продажбата , 50% плащане авансово и 50 % окончателно. Фирмата от ЕС плаща на БГ фирмата 50% авансово и иска фактура за аванса.  Доставени са част от демонтирани машините, с ЧМР. Фактурата е с нулева ставка чл. 53, ал.1 от ЗДДС  за авансово плащане съгласно договор. отразява се в Дневник продажба с  VIES.  Следващата доставка / част от машините / с проформа фактура към ЧМР и за третата доставка /на остатъка на машините/ се издава окончателна фактура за остатъка на 50% както е по договор. Фактурата е с нулева ставка чл. 53, ал.1 от ЗДДС с VIES. Първата доставка е в различен период от втората и третата доставка.  В окончателната ф-ра ще бъде отразен аванса с /- / . Правилни ли са фактурите и основанието за не начисляване на ДДС  или трябва да бъдат три фактури за трите транспорта ? Благодаря ви предварително !
Здравейте, имам нужда от вашето мнение по следния казус : БГ фирма регистрирана по ДДС получава фактура за консултантски услуга от Швейцарска фирма. Фактурата е без ДДС и е платена от БГ фирмата. Въпросите са ми следните:
1. Тъй като Швейцария е извън ЕС , трябва ли да начисля ДДС ?
2. Трябва ли да издам Протокол съгласно по чл. 117 за самоначисление на ДДС?
3.  или ВОП без право на ДК?
4 . Как е правилно да отразя в дневника получената Фактурата?
Благодаря ви предварително
Здравейте,
Имам следния казус:  Управител на "А" ЕООД се осигурява като Сол,  открива второ  "Б" ЕООД - не се осигурява.  Второто ЕООД и Чуждестранно дружество откриват дружество ООД , където са съдружници в  него.  Управител на ООД е същото лице управител на "А"  и "Б" ЕООД . Управителят на ООД  няма Договор за управление и няма определено възнаграждение в ТР.   
Въпроса ми е: следва ли Управителя на ООД да дължи осигуровки след като възнаграждение не е определено..?  Договор за управление без възнаграждение?

Благодаря ви предварително!

 
Здравейте,

   Моля за помощ, за първи път се сблъсквам със следния казус:

Българска фирма ЕООД регистрирана по ДДС получава превод за доставена услуга (комисионна) по проф. ф-ра от две фирми :

- едната фирма е от Люксембург членка ЕС и е регистриран по ДДС

- другата фирма е от Швейцария  не е регистрирана - извън ЕС

 Издава се ф-ри на основание чл. 21, ал. 2 от ЗДДС - и на двете фирми

 Счетоводно записване:

- плащане 504 / 411

- контиране фактура 1 Люсембург :
                  411 / 703 комисионна услуга - продажба доставки на услуги по чл. 21, ал.2 от ЗДДС , влиза в дневника на продажби в клетка 22  по ВОД - пуска се VIES декларация

- Контиране фактура 2 Швейцария :
                   411 / 703 комисионна услуга - продажба доставка на услуга чл. 69, ал. 2 влиза в дневника за продажба в клетка 23   но без VIES декларация.

 Въпроса ми е правилни ли са операциите и следва ли да се издаде Протокол по чл, 117 от ЗДДС при доставките?


 Моля Ви за експертно мнение

 Благодаря предварително !